Здравствуйте! Ситуация следующая: ООО (ЕНВД розница с момента открытия) в 3 кватале продает ОС (НДС и Налог на приб за 3 кв начислен...отчет сдан). Получается, что в 3 квартале совмещение режимов (ОСНО и ЕНВД). За 2015год сдаем ЕНВД, НДС 4кв(нулевой), Декларацию по налогу на прибыль (Приложение №3 к Листу 02 указываю Выручку от реализации амортизированного имущества) и Бухотчетность упрощенную(т к субъект малого предпринимательства). Пришло требование о предоставлении пояснений на тему расхождений между суммами в НД по прибыли (Приложение 3 к Листу 02) и Формой №4 (поступления от продажи внеоборотн активов), которая собственно и не сдавалась, тк являемся субъектом малого предпринимательства. Как быть в данной ситуации? или я всё-таки что-то упускаю ....Зарание благодарна за помощь!